審計部崗位職責

時間:2022-11-01 17:45:04 崗位職責 我要投稿

審計部崗位職責15篇

  在充滿活力,日益開放的今天,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編收集整理的審計部崗位職責,希望對大家有所幫助。

審計部崗位職責15篇

審計部崗位職責1

  1、認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團各項規(guī)章制度。

  2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。

  5、負責審計工作進度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發(fā)等工作。

  6、負責對公司物質(zhì)采購、基建工程招標等經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督。

  7、組織開展政治、業(yè)務學習,提高審計人員思想政治和業(yè)務素質(zhì)。

  8、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領導干部的經(jīng)濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負責編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

  10、完成領導交辦的其他工作

審計部崗位職責2

  職責描述:

  1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

  2.負責財務管理制度建設與落實工作;

  3.負責部門計劃與總結(jié)工作;

  4.負責公司預算與決算工作;

  5.負責公司資金管理工作;

  6.負責公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

  7.負責公司風險識別與管控工作;

  8.負責公司審計工作;

  9.負責公司稅務籌劃工作;

  10.負責財務分析與改進工作;

  11.負責財務架構(gòu)優(yōu)化工作;

  12.負責財務審計線團隊建設工作;

  13.完成領導交辦其他任務。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業(yè)

  2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;

  3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。

  4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

審計部崗位職責3

  一、審計部職責

  1、負責制定集團內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作程序,以及集團內(nèi)部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;

  2、負責對集團本部及所屬企業(yè)的財務收支及其有關(guān)經(jīng)濟合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進行審計監(jiān)督。

  3、根據(jù)干部管理權(quán)限,負責對所屬企業(yè)的分支機構(gòu)及分、子公司負責人進行任期或任中經(jīng)濟責任審計;

  4、對集團本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;

  5、指導和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工作,并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查;

  6、負責按照規(guī)定建立集團內(nèi)部審計檔案,組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務知識培訓;

  7、完成領導交辦的其他工作。

  二、審計部負責人崗位職責

  1、負責組織制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團內(nèi)部審計工作制度,負責組織編制集團本部年度審計工作計劃;

  2、負責審計計劃和項目的實施和推進,負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經(jīng)濟合同的審核,并不定期組織進行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督;

  3、負責對集團本部和所屬企業(yè)的財務收支及有關(guān)經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督;

  4、根據(jù)集團公司的安排,負責組織開展領導干部任期經(jīng)濟責任審計;

  5、負責督促集團本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)部控制度,并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督;

  6、經(jīng)集團領導批準,公示有關(guān)審計結(jié)果,通報、責令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題;負責組織開展后續(xù)審計,監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團領導報告后續(xù)審計結(jié)果;

  7、指導和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門組織開展審計工作,并對內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查;

  8、負責組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務知識培訓;

  9、完成領導交辦的其他工作。

  三、審計員崗位職責

  1、參與制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;

  2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責對所涉及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據(jù);

  3、負責對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規(guī)范整理審計底稿,撰寫內(nèi)部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;

  4、參與后續(xù)審計、審計調(diào)查,并撰寫后續(xù)審計報告及審計調(diào)查報告初稿;

  5、負責有關(guān)審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益;

  6、完成領導交辦的其他工作。

審計部崗位職責4

  1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴格遵守審計職業(yè)道德。

  2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

  3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計計劃。

  4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下,對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價:

  ⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

  ⑵財務狀況、財務收支及有關(guān)經(jīng)營活動;

  ⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況; ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況;

  ⑸按照有關(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經(jīng)濟責任審計;

  ⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標完成情況; ⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況;

  ⑻接受信訪、紀檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。

  ⑼公司領導安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

  5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項,負責對中介機構(gòu)的

  聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等,對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

  6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

  7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

  8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導和檢查。 9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

  10、領導交辦的其他事項。

  審計部部門崗位職責

  1、內(nèi)部審計部門應當履行以下基本職責:

  (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等;

  (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責:

  (1)內(nèi)部審計部門應當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

  內(nèi)部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

  (2)內(nèi)部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關(guān)的內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;

  (3)內(nèi)部審計通常應當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務報告和信息披露事務相關(guān)的所有業(yè)務環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等;

  (4)內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

  (5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應當按照有關(guān)規(guī)定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應當建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;

  (6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

  (7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項,為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;

審計部崗位職責5

  (一)經(jīng)理

  1、負責審計部全面工作的組織和管理,有效推動集團審計監(jiān)督機制的正常運行;

  2、負責審計工作中與集團公司其他職能部門及項目公司、專業(yè)公司負責人的協(xié)調(diào)和溝通;

  3、負責組織制訂集團審計工作規(guī)章制度和審計操作規(guī)程,并組織實施;

  4、負責制定年度審計工作計劃,確定內(nèi)部審計工作重點,并負責審計項目的實施和推進;

  5、負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經(jīng)營管理中帶傾向性、普遍性的問題,為領導決策提供參考信息;

  6、負責督辦經(jīng)集團領導批準的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況,并向董事會匯報;

  7、負責并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

  8、負責集團公司審計方面的咨詢工作,為被審計單位提供管理咨詢服務;

  9、負責組織審計專業(yè)知識學習,加強部屬的培養(yǎng)和審計團隊建設;

  10、負責組織完成集團公司董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作。

  (二)副經(jīng)理

  1、協(xié)助部門經(jīng)理對本部門進行管理,推動審計工作的順利開展;

  2、協(xié)助部門經(jīng)理制定集團內(nèi)部審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法,并具體負責實施;

  3、協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計計劃,負責項目審計實施計劃和審計方案的制定和實施;

  4、協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專題審計活動;

  5、負責各項常規(guī)審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作;

  6、負責審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

  7、協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務培訓;

  8、完成上級交辦的其他工作。

  (三)審計員

  1、參與集團審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法,以及年度審計計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作。

  2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;

  3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

  4、負責對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  5、負責有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益;

  6、完成上級交辦的其他工作。

審計部崗位職責6

  榮懷集團審計部經(jīng)理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責:

  1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的財務、投資、信貸、預決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。

  3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規(guī)性等。

  4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

  5、負責關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

  6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀行為。

  7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。

  8、領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

  2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團型企業(yè)從事風險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  4、品行端正,過往無違法違紀行為。

審計部崗位職責7

  職責描述:

  1、在部長的.統(tǒng)一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。

  2、規(guī)范財務運行體系,對集團各公司財務人員業(yè)務開展、報表分析進行監(jiān)督。

  3、對集團公司開發(fā)的新項目督促財務部門可行性經(jīng)濟分析并對其分析結(jié)果進行審計。

  4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的利用。

  5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。

  6、監(jiān)督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。

  7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任職要求:

  從事審計3年以上,財務會計等相關(guān)專業(yè),專科以上學歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,

審計部崗位職責8

  第一條根據(jù)領導安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負責監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

  第六條完成領導交辦的其他工作。

審計部崗位職責9

  審計部經(jīng)理崗位職責:

  1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設,確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。

  2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規(guī)劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。

  4.根據(jù)施工圖編制工程預算,并與設計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負責計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

  6.負責與項目相關(guān)的預算、結(jié)算以及進度款審核等。

  7.負責與項目相關(guān)物資考察及招標、評標、合同談判等。

  8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

  9.負責本部門人員的指導、培訓、監(jiān)督、績效管理工作。

  10.負責工程預算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

審計部崗位職責10

  1、主持審計部日常工作;

  2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;

  3、組織協(xié)調(diào)、實施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計項目;

  4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目;

  5、組織實施賽格股份公司總部經(jīng)濟合同的價格審核;

  6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財務情況的分析及預警工作;

  7、指導賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計工作;

  8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。

審計部崗位職責11

  1、內(nèi)部審計部門應當履行以下基本職責:

  (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等;

  (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責:

  (1)內(nèi)部審計部門應當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

  (2)內(nèi)部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

  (3)內(nèi)部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關(guān)的內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;

審計部崗位職責12

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責匯編。

  二、負責組織本部門實施

  二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

  。

  四、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當好金融醫(yī)士。

  五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯(lián)社領導與上級審計部門交辦的其它工作,范文《農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責匯編》。

審計部崗位職責13

  1、大專及以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

  2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

  3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設及管理;

  4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

  崗位職責:

  1、負責擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預算;

  2、負責監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

  3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

審計部崗位職責14

  審計部經(jīng)理中南集團-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科職位描述:

  1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議

  2、根據(jù)團隊的審計計劃,準時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復核工作

  3、評估各項目公司的財務和商業(yè)風險,實行并推廣企業(yè)風險管理計劃

  任職要求:

  1、會計師職稱或相關(guān)資格

  2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求

  3、掌握財務審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計

  4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力

審計部崗位職責15

  一、負責搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

  三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。

【審計部崗位職責】相關(guān)文章:

審計部崗位職責11-01

審計部個人總結(jié)06-10

審計部員工的辭職09-22

審計部門年度總結(jié)11-29

審計部門會計的實習報告06-11

審計部年終總結(jié)04-11

審計部員工的離職報告09-22

公司審計部述職報告08-28

審計部門工作總結(jié)11-26

久久免费视频关看,两性色福利午夜视频免费,久久久免费Av电影,久久依然免费视频了
伊人久久男人的天堂 | 亚洲国产精品色一区二区 | 中文字幕另类图片 | 视频一区二四三区四区 | 三级AV永久在线观看 | 三级乱子国语在线观看 |